Daň z přidané hodnoty
Založeno: 19. 1. 2012
Počet příspěvků: 2
Nejnovější příspěvek:
15. 2. 2012 16:06
dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyjádření názoru jak postupovat s DPH: celý rok fakturujeme do CR, EU i mimo EU paušál služeb, který na konci roku vyúčtujeme. Vyúčtování vyjde bud záporné - v tom případě vystavíme dobropis nebo kladné a vystavíme vrubopis. V jakém období se pak zohlední DPH z dobropisů, když jsou vystaveny v prosinci a protistrana je obdrží v lednu? V zákoně o DPH jsem našla § týkající se opravy základu a daně. ale to v mém případě není oprava. já jen zasílám vyúčtování služeb.
Předem děkuji za Vaši odpověď.
[nahoru]